El Control Interno Riesgos Del Fraude Y Avances En La Responsabilidad Social Empresarial


El Control Interno Riesgos Del Fraude Y Avances En La Responsabilidad Social Empresarial
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El Control Interno Riesgos Del Fraude Y Avances En La Responsabilidad Social Empresarial


El Control Interno Riesgos Del Fraude Y Avances En La Responsabilidad Social Empresarial
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Author : Maritza Rengifo Millán
language : es
Publisher: Universidad del Valle
Release Date : 2023-07-25

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El objetivo del presente libro es proponer aportes que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mejorar su organización ya que son las más propensas a muchos riesgos por no contar con adecuados controles internos. En este sentido, se trata de crear conciencia de los principales aspectos requeridos para la continuidad de estas empresas; así mismo, su mejoramiento interno, la disminución de posibilidades de riesgo de fraudes, pérdidas económicas y el avance en su responsabilidad social y empresarial. A medida que los países de Latinoamérica y el Caribe se integran en la economía global, las Pymes de la región enfrentan grandes desafíos competitivos al identificar, atraer y movilizar talento humano. Con este estudio se pretende alcanzar un panorama actual que pueda dar lugar a una visión de la realidad empresarial en las Pymes que requieren aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a condiciones de mercado cambiante.



Control Interno Y Fraudes 3ra Edici N


Control Interno Y Fraudes 3ra Edici N
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Author : Rodrigo Estupiñán Gaitán
language : es
Publisher: Ecoe Ediciones
Release Date : 2015-01-01

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Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.



Gerencia P Blica Y Burocracia


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Author : Diego Escobar Álvarez
language : es
Publisher: Universidad del Valle
Release Date : 2019-03-10

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El libro está estructurado en tres capítulos. En el primero, dado que el sector público y sus organizaciones son el objeto principal del trabajo de la Gerencia Pública, se hace un abordaje de variables estructurantes de las organizaciones públicas, más allá de su ABC: la conjunción de los dominios administrativos y políticos; el enfoque de sistemas; el concepto emergente de valor público y la cultura organizacional, sin ánimo de exhaustividad, pero con el propósito de apalancar su comprensión, incluso para iniciados en el tema. En el segundo, se referencian los tres modelos de Estado Moderno reconocidos: el Estado de Derecho o Liberal, el Estado Intervencionista o de Bienestar y el Estado Neo-Liberal, señalando hitos históricos que marcan su emergencia y su época. Para cada uno se analiza el modelo administrativo dominante: la burocracia, la tecnoburocracia y la gerencia pública, respectivamente. El tercero se dedica a la Gerencia Pública caracterizando las dos corrientes dominantes: el New Public Management-NPM, de origen anglosajón, con pretensiones universales, agenciado por la OCDE, de carácter postburocrático, con propuestas predominantemente administrativas, radicalmente contestatario del modelo burocrático weberiano.El otro modelo, la Nueva Gestión/Gerencia Pública-NGP, de alcance latinoamericano, agenciado por el CLAD, de talante neoburocrático, porque propone desarrollar un atributo axial del modelo burocrático: la profesionalización de la función pública, nunca desarrollada a cabalidad en ningún país de América Latina. Además, contempla la compleja introducción de variables políticas e institucionales, tampoco resueltas en los países de nuestro subcontinente, aspectos que constituyen su principal déficit estructural.



Gobierno Corporativo Control De Riesgos Y Auditor A Interna


Gobierno Corporativo Control De Riesgos Y Auditor A Interna
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Author : Álvaro . . . [et al. ] Arjona Canas
language : es
Publisher:
Release Date : 2017-11

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Administraci N De Riesgos E R M Y La Auditor A Interna


Administraci N De Riesgos E R M Y La Auditor A Interna
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Author : Rodrigo Estupiñán Gaitán
language : es
Publisher: Ecoe Ediciones
Release Date : 2015-01-01

Administraci N De Riesgos E R M Y La Auditor A Interna written by Rodrigo Estupiñán Gaitán and has been published by Ecoe Ediciones this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-01-01 with Business & Economics categories.


A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.



Control Interno Empresarial


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Author : Jorge Raúl Ayala Molina
language : es
Publisher: Imprenta El Telegrafo.
Release Date : 2020-01-30

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En la actualidad, la administración del riesgo se tornó indispensable y prioritaria en todo el entorno empresarial, hasta tal punto de que el control interno es una competencia que deben adoptar tanto los directivos, gerentes y personal a fin de asegurar la aplicación correcta de su normativa.Los conceptos de control interno y riesgo son fáciles de entender, pero su aplicación demanda el idóneo manejo de una metodología, que es exactamente la finalidad de este texto.El libro está diseñado con la finalidad de llevar de la mano al lector haciéndolo conocer el proceso histórico del control interno, la dinamia de sus procesos desde los inicios hasta la actualidad, donde se posiciono con el nombre de COSO I- II - III, para afrontar como herramienta estratégica la ocurrencia de riesgos, fraudes y corrupción empresarial.Resalta la inclusión de casos prácticos donde se expone la metodología de aplicación del sistema de control interno, así como la elaboración de la matriz de riesgos.Adicionalmente como aporte a la visión integral de evaluación del control interno, se exhibe un conjunto de cuestionarios, para la evaluación de las partidas del activo, pasivo y capital.



La Gesti N Del Control Interno En La Empresa


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Author : José de Jaime y Eslava
language : es
Publisher:
Release Date : 2011-03-28

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El presente cuaderno de documentación trata de los aspectos más significativos del control interno empresarial y de cómo el mismo debe aplicarse para optimizar los procesos de gestión en la empresa. No pretende ser un manual completo sobre la materia, pero si aspira a tratar y analizar, las técnicas que se deben establecer para que los sistemas de control interno funcionen con éxito dentro de los diferentes niveles de la gestión empresarial. Su contenido se ha elaborado sin acudir a demasiados tecnicismos y de forma lo más clara, para que el lector, tanto si tiene ya una formación específica en temas financieros, como si tiene una formación genérica en niveles directivos empresariales, pueda seguirlo de una forma sencilla y así entender los aspectos más relevantes que deben guiar el establecimiento de un sistema de control interno en la empresa. En este sentido, cabe destacar como entre los directivos de empresa la palabra de control interno y la exigencia de su existencia es una expresión bastante frecuente. Sin embargo, cuando se pretende profundizar y se pregunta qué es eso del control y cómo debe plantearse su funcionamiento, ya no existe tanta unanimidad, pues cada directivo tiene en la cabeza una comprensión muy diferente del control empresarial. Desde identificar al control como la necesidad de introducir medidas contra el fraude hasta plantear la función de control como una función relacionada con las tareas más operativas de la empresa. Incluso existe una opinión muy extendida de identificar la función de control exclusivamente con la auditoría. ÍNDICE PRÓLOGO PRIMERA PARTE EL CONTROL INTERNO COMO SISTEMA 1. El proceso de control interno como sistema 2. Los componentes del control interno como sistema 3. La estructuración del control interno SEGUNDA PARTE LA GESTIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS EMPRESARIALES 4. El control operativo y administrativo 5. El control operativo y contable 6. El control del fraude 7. El control de los sistemas de información TERCERA PARTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y EL CONTROL INTERNO EMPRESARIAL 8. La alta dirección y el control interno 9. La dirección financiera y el control interno ANEXO



Financial Crime In The 21st Century


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Author : Nicholas Ryder
language : en
Publisher: Edward Elgar Publishing
Release Date : 2011-01-01

Financial Crime In The 21st Century written by Nicholas Ryder and has been published by Edward Elgar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-01-01 with True Crime categories.


This book focuses on the financial crime policies adopted by the international community and how these have been implemented in the United Kingdom and the United States of America.



Standards For Internal Control In The Federal Government


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Author : United States Government Accountability Office
language : en
Publisher: Lulu.com
Release Date : 2019-03-24

Standards For Internal Control In The Federal Government written by United States Government Accountability Office and has been published by Lulu.com this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-03-24 with Reference categories.


Policymakers and program managers are continually seeking ways to improve accountability in achieving an entity's mission. A key factor in improving accountability in achieving an entity's mission is to implement an effective internal control system. An effective internal control system helps an entity adapt to shifting environments, evolving demands, changing risks, and new priorities. As programs change and entities strive to improve operational processes and implement new technology, management continually evaluates its internal control system so that it is effective and updated when necessary. Section 3512 (c) and (d) of Title 31 of the United States Code (commonly known as the Federal Managers? Financial Integrity Act (FMFIA)) requires the Comptroller General to issue standards for internal control in the federal government.



A Guide To Forensic Accounting Investigation


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Author : Steven L. Skalak
language : en
Publisher: John Wiley & Sons
Release Date : 2015-12-28

A Guide To Forensic Accounting Investigation written by Steven L. Skalak and has been published by John Wiley & Sons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-12-28 with Business & Economics categories.


Recent catastrophic business failures have caused some to rethinkthe value of the audit, with many demanding that auditors take moreresponsibility for fraud detection. This book provides forensicaccounting specialists?experts in uncovering fraud?with newcoverage on the latest PCAOB Auditing Standards, the ForeignCorrupt Practices Act, options fraud, as well as fraud in China andits implications. Auditors are equipped with the necessarypractical aids, case examples, and skills for identifyingsituations that call for extended fraud detection procedures.