[PDF] Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance - eBooks Review

Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance


Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance
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Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance


Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance
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Author : Giancarlo Bizzarri
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2014-01-14T00:00:00+01:00

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100.802



Governo E Controllo Dei Rischi


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Author : Fabio Accardi
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2024-04-12T00:00:00+02:00

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Analisi E Valutazioni Nell Impresa Edile Guida Alla Scoperta E Alla Gestione Del Rating


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Author : Marco Maffongelli
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2015-03-19T00:00:00+01:00

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100.841



Costruire Una Nuova Impresa Cosa Fare E Come Farlo


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Author : Giuseppe Milella
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2015-02-12T00:00:00+01:00

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La Riscossa Competitiva Delle Pmi Del Territorio Come Sviluppare Imprenditoria E Benessere In Sintonia Con L Ambiente La Comunit Le Forze Locali E L Occupazione Giovanile


La Riscossa Competitiva Delle Pmi Del Territorio Come Sviluppare Imprenditoria E Benessere In Sintonia Con L Ambiente La Comunit Le Forze Locali E L Occupazione Giovanile
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Author : Paolo Ricotti
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2014-03-11T00:00:00+01:00

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100.816



Action Guidance


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Author : Roberto Crippa
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2023-11-30T00:00:00+01:00

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100.940



Strumenti Del Controllo E Analisi Del Rischio Nelle Aziende Sanitarie


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Author : Albergo Francesco
language : it
Publisher: Cacucci Editore S.a.s.
Release Date : 2014

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Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al fine di consentire alla stessa di poter raggiungere più efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione delle aree critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” definito Risk Management più che mai necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.



Il Sistema Di Controllo Interno Nella Prospettiva Del Risk Management


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Author : Giuseppe D'Onza
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2008

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La Certificazione Dei Processi Amministrativi Nelle Aziende Sanitarie


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Author : Luigi Puddu
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2017-10-04

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In attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute 2010-2012 e dal D.I.M. 17 settembre 2012 (Decreto Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie), sono stati definiti i requisiti comuni a tutte le regioni per l'attuazione dei cosiddetti Percorsi Attuativi della Certificabilità ("PAC"), con lo scopo di avviare un percorso che garantisca la qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la correttezza dei dati contabili delle Aziende Sanitarie Regionali.In tale contesto, le singole Regioni si sono adoperate per dare attuazione al Decreto e sviluppare un piano d'intervento mirato, basato su una attenta valutazione volta ad identificare le aree di intervento e i progetti da avviare, definendone obiettivi e tempistiche coerenti con la normativa attualmente in vigore, con lo scopo ultimo di giungere alla certificazione dei bilanci delle Aziende stesse.A tre anni dall'emanazione del decreto PAC, è dunque ancora vivo l'interesse per le tematiche di valutazione e gestione dei processi interni, nonché la necessità di confrontarsi con modelli di riferimento che possano rappresentare una linea di indirizzo da perseguire al fine dell'implementazione di procedure di gestione efficaci ed efficienti. Sulla scia di tale interesse, Deloitte e il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, nell'ambito di una collaborazione ormai consolidata, hanno ritenuto di mettere a fattore comune le reciproche esperienze e le diverse prospettive, in una visione di insieme che possa essere di utilità per i rispettivi interlocutori. Ne è nata una convenzione di ricerca in tema di "Sviluppo e implementazione di un modello per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie"; la convenzione è una tipica forma di Terza Missione che l'Università persegue, affiancandola alle tradizionali funzioni di didattica e di ricerca. Nel presente lavoro vengono tracciati i contorni delle best practice in tema di definizione e gestione dei processi interni caratterizzanti le aziende sanitarie. Vengono, inoltre, forniti alcuni spunti operativi traslati dall'esperienza sul campo, al fine di una rivisitazione dei modelli organizzativi e di controllo, nonché dei flussi informativi, finalizzati alla certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie.La pubblicazione è rivolta principalmente ai Direttori Generali, ai Direttori Amministrativi e agli operatori responsabili delle attività amministrative delle aziende sanitarie, per offrire loro elementi di analisi ed approfondimento su tematiche essenziali per le proprie aziende, nonché ai professionisti e a tutti coloro che ritengano di approfondire gli aspetti legati al bilancio delle aziende sanitarie.



Internal Auditing


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Author : Mario Anaclerio
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2011-06-06

Internal Auditing written by Mario Anaclerio and has been published by IPSOA this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011-06-06 with Business & Economics categories.


L'internal auditing è una professione in continua evoluzione che si trova ad operare in un contesto nel quale variano: - gli stakeholder e le loro aspettative; - i modelli di business: soprattutto in periodi di crisi i modelli di business vengono rivisti nell'ottica di catturare nuove opportunità; - la normativa di riferimento (sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio, tracciabilità dei rifiuti ecc.). In uno scenario così mutevole è importante che la funzione di controllo interno organizzi la propria attività per essere in grado di riconoscere tempestivamente i rischi connessi al business della propria azienda e di comunicarli a chi ha il potere decisionale per intervenire a mitigare le minacce. Per questi motivi in questa seconda edizione integralmente rivista - pur preservando la parte relativa alla descrizione ed implementazione del sistema di controllo interno - si è voluto dare ampio spazio alla funzione di internal audit, alle sue principali attività e ai rapporti che la stessa deve intrattenere con gli altri attori che interagiscono a vario titolo sul sistema di controllo interno: il consiglio di amministrazione, il comitato per il controllo interno, il collegio sindacale, la funzione di risk management e di compliance, l'organismo di vigilanza, ecc. L'approccio integrato alla gestione dei rischi richiede infatti il migliore coordinamento possibile tra tutti coloro che partecipano alla governance aziendale. Tale esigenza di coordinamento si è resa peraltro ancor più evidente con la riforma della revisione legale dei conti introdotta dal D.Lgs 39/2010 che ha disciplinato i ruoli e i compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile negli enti di interesse pubblico, lasciando ampi spazi interpretativi circa le modalità di regolamento dei rapporti con il comitato per il controllo interno previsto dal Codice di Autodisciplina degli emittenti. STRUTTURA - Capitolo 1 - Il sistema di controllo interno e i suoi attori - Capitolo 2 - La funzione di internal audit - Capitolo 3 - Il contesto normativo di riferimento - Capitolo 4 - Il processo di risk management - Appendice