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Rol De Las Oficinas De Control Interno Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces


Rol De Las Oficinas De Control Interno Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces
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Rol De Las Oficinas De Control Interno Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces


Rol De Las Oficinas De Control Interno Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces
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Author : Marie Anne Salnave Sanín
language : es
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Release Date : 2009

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Oecd Public Governance Reviews Colombia Implementing Good Governance


Oecd Public Governance Reviews Colombia Implementing Good Governance
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Author : OECD
language : en
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2013-10-25

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This Public Governance Review offers advice to help Colombia address its governance challenges effectively and efficiently over time. It provides an assessment and recommendations on how to improve its ability to set, steer, and implement multi-year national development strategy.



Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica Colombia La Implementaci N Del Buen Gobierno


Estudios De La Ocde Sobre Gobernanza P Blica Colombia La Implementaci N Del Buen Gobierno
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Author : OECD
language : es
Publisher: OECD Publishing
Release Date : 2014-07-24

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El Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública proporciona asesoría para ayudar a Colombia a afrontar de manera efectiva y eficiente sus retos de gobernanza a lo largo del tiempo.



Los Nuevos Conceptos Del Control Interno


Los Nuevos Conceptos Del Control Interno
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Author : & Lybrand Cooper
language : es
Publisher: Ediciones Díaz de Santos
Release Date : 1997-04

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El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.



Contabilidad Gubernamental


Contabilidad Gubernamental
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Author : Enrique Romero Romero
language : es
Publisher: Ediciones de la U
Release Date : 2019-03-01

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Este libro es una guía de consulta estructurada en forma sistemática y dinámica, con cuadros diseñados para una mejor interpretación del ejercicio financiero del sector público. Es un valioso aporte a la comprensión y análisis de cuatro líneas estrechamente relacionadas como herramientas gerenciales del Estado moderno, como son: la estructura administrativa y financiera del Estado, la planeación y gestión, el sistema de contabilidad gubernamental, el control estatal y ejercicios de aplicación. Bajo estos cinco grandes capítulos, esta publicación compila conceptos propios y de varios autores especializados e integra la responsabilidad y el compromiso estatal, desde la administración pública, proyectando objetivos, estrategias y metas, partiendo del origen de los recursos para atender las necesidades de la comunidad establecidas en la Constitución Nacional, planeando y ejecutando los presupuestos, registrándolos en la contabilidad pública, para finalmente evaluar la gestión administrativa y el ejercicio del control fiscal.



El Sistema De Control Interno Del Estado


El Sistema De Control Interno Del Estado
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Author : Carlos Alberto Cepeda Ortiz
language : es
Publisher:
Release Date : 2001

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Propuesta De Un Plan De Auditor A Interna Para Un Centro De Distribuci N De Productos De Consumo Masivo


Propuesta De Un Plan De Auditor A Interna Para Un Centro De Distribuci N De Productos De Consumo Masivo
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Author : José Díaz Ísmodes
language : es
Publisher:
Release Date : 2013

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Debido al constante crecimiento del grupo AJE, impulsado por una expansión de operaciones a nivel mundial basada principalmente en la creación de centros de distribución - CEDI que son pilares para iniciar la venta en dichas operaciones, hemos identificado la oportunidad para desarrollar un plan de trabajo de auditoría interna, orientado a evaluar el control interno que tienen los centros de distribución, considerando el rol crucial que juegan en el modelo de negocios del grupo. Una evaluación constante del control interno permitirá desarrollar una auditoría de carácter preventivo, orientada a identificar oportunidades de mejora cuyo objetivo sea fortalecer la cadena de valor y, como consecuencia, tener procesos de comercialización más eficientes, económicos y eficaces que apoyen al logro de los objetivos estratégicos del grupo. El desarrollo de este proyecto requiere conocer estos procesos de comercialización, de preferencia en los momentos críticos de la operación; esto nos permitirá determinar el grado de madurez de su ambiente de control. Con el conocimiento obtenido el presente trabajo de investigación quiere presentar la propuesta de un plan de auditoría que permita establecer los trabajos de auditoría a desarrollar, los tiempos requeridos para cada uno de ellos, dimensionar las necesidades de personal del área de auditoría interna, así como las herramientas necesarias para efectuar la evaluación, los modelos de reportes para comunicar los resultados y los métodos de seguimiento de las oportunidades determinadas en cada auditoría.



Dise O Implementaci N Y Evaluaci N Del Sistema De Control Interno


Dise O Implementaci N Y Evaluaci N Del Sistema De Control Interno
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Author :
language : es
Publisher:
Release Date : 2002

Dise O Implementaci N Y Evaluaci N Del Sistema De Control Interno written by and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2002 with Public administration categories.




Introduction To Auditing University Of Mumbai


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Author : Minaxi Rachchh, Siddheshwar T. Gadade & Gunvantrai Rachchh
language : en
Publisher: Vikas Publishing House
Release Date : 2015

Introduction To Auditing University Of Mumbai written by Minaxi Rachchh, Siddheshwar T. Gadade & Gunvantrai Rachchh and has been published by Vikas Publishing House this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015 with Business & Economics categories.


Introduction to Auditing has been written by a group of experienced teachers for T.Y.B.Com students of University of Mumbai. This book has been designed to provide comprehensive coverage of the syllabus prescribed by the University of Mumbai. It covers the topics as mentioned in the syllabus for the subject in a simple and lucid style. A significant value addition is the inclusion of questions related to each topic from previous examinations. KEY FEATURES • Theoretical questions with answers given in each chapter • Numerous questions with hints for answers from previous university examinations • Students will know the trend and pattern of examinations by using this book



How To Build M And E Systems To Support Better Government


How To Build M And E Systems To Support Better Government
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Author : Keith Robin Mackay
language : en
Publisher: World Bank Publications
Release Date : 2007

How To Build M And E Systems To Support Better Government written by Keith Robin Mackay and has been published by World Bank Publications this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2007 with Political Science categories.


A growing number of governments are working to improve their performance by creating systems to measure and help them understand their performance. These systems for monitoring and evaluation (M & E) are used to measure the quantity, quality, and targeting of the goods and services--the outputs--that the state provides and to measure the outcomes and impacts resulting from these outputs. These systems are also a vehicle to facilitate understanding of the causes of good and poor performance.