[PDF] I Controlli Interni Nelle Organizzazioni Sanitarie Guida Alla Realizzazione Del Sistema Integrato Dei Controlli Per Una Corretta Gestione Dei Processi Decisionali - eBooks Review

I Controlli Interni Nelle Organizzazioni Sanitarie Guida Alla Realizzazione Del Sistema Integrato Dei Controlli Per Una Corretta Gestione Dei Processi Decisionali


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I Controlli Interni Nelle Organizzazioni Sanitarie Guida Alla Realizzazione Del Sistema Integrato Dei Controlli Per Una Corretta Gestione Dei Processi Decisionali


I Controlli Interni Nelle Organizzazioni Sanitarie Guida Alla Realizzazione Del Sistema Integrato Dei Controlli Per Una Corretta Gestione Dei Processi Decisionali
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Author : Gerardantonio Coppola
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2007

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Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance


Lo Sviluppo Del Sistema Di Controllo Interno Nelle Aziende Sanitarie Come Ridurre I Rischi Amministrativo Contabili E Migliorare Le Performance
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Author : Giancarlo Bizzarri
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2014-01-14T00:00:00+01:00

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100.802



Internal Auditing


Internal Auditing
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Author : Mario Anaclerio
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2011-06-06

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L'internal auditing è una professione in continua evoluzione che si trova ad operare in un contesto nel quale variano: - gli stakeholder e le loro aspettative; - i modelli di business: soprattutto in periodi di crisi i modelli di business vengono rivisti nell'ottica di catturare nuove opportunità; - la normativa di riferimento (sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio, tracciabilità dei rifiuti ecc.). In uno scenario così mutevole è importante che la funzione di controllo interno organizzi la propria attività per essere in grado di riconoscere tempestivamente i rischi connessi al business della propria azienda e di comunicarli a chi ha il potere decisionale per intervenire a mitigare le minacce. Per questi motivi in questa seconda edizione integralmente rivista - pur preservando la parte relativa alla descrizione ed implementazione del sistema di controllo interno - si è voluto dare ampio spazio alla funzione di internal audit, alle sue principali attività e ai rapporti che la stessa deve intrattenere con gli altri attori che interagiscono a vario titolo sul sistema di controllo interno: il consiglio di amministrazione, il comitato per il controllo interno, il collegio sindacale, la funzione di risk management e di compliance, l'organismo di vigilanza, ecc. L'approccio integrato alla gestione dei rischi richiede infatti il migliore coordinamento possibile tra tutti coloro che partecipano alla governance aziendale. Tale esigenza di coordinamento si è resa peraltro ancor più evidente con la riforma della revisione legale dei conti introdotta dal D.Lgs 39/2010 che ha disciplinato i ruoli e i compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile negli enti di interesse pubblico, lasciando ampi spazi interpretativi circa le modalità di regolamento dei rapporti con il comitato per il controllo interno previsto dal Codice di Autodisciplina degli emittenti. STRUTTURA - Capitolo 1 - Il sistema di controllo interno e i suoi attori - Capitolo 2 - La funzione di internal audit - Capitolo 3 - Il contesto normativo di riferimento - Capitolo 4 - Il processo di risk management - Appendice



Il Controllo Di Gestione Nelle Aziende Sanitarie Pubbliche


Il Controllo Di Gestione Nelle Aziende Sanitarie Pubbliche
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Author : Laura Maran
language : it
Publisher: Maggioli Editore
Release Date : 2013-01

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Il controllo di gestione è un processo chiave nella vita delle aziende sia ai fini del monitoraggio dei risultati periodici, sia ai fini dei processi decisionali. La progettazione di efficaci sistemi di programmazione e controllo risente di numerosi fattori; tra questi, la natura dei sistemi informativi, le caratteristiche della pianificazione strategica, le variabili organizzative aziendali, gli strumenti utilizzati. Seguendo la previsione legislativa, nelle aziende sanitarie pubbliche i sistemi di controllo sono stati introdotti nel rispetto di determinate caratteristiche, fin dall’avvio nel 1992 della cosiddetta seconda riforma. Nel corso di questi vent’anni, molta attenzione è stata data alla dimensione strumentale, e in particolare alla contabilità analitica per centri di costo e al budget. Il volume intende analizzare il grado di maturità dei sistemi di controllo nelle aziende sanitarie territoriali e nelle aziende ospedaliere. Vengono tracciate le caratteristiche dei sistemi di controllo di gestione dal punto di vista dei controller, e considerando il ruolo che la direzione generale e il middle-level management ricoprono nel forgiare il processo di monitoraggio. Ciò permette di evidenziare gli elementi distintivi dei sistemi di controllo, nonché di avviare considerazioni circa le criticità e gli aspetti ancora scarsamente sviluppati. Per tale ragione, oltre a chi si occupa di ricerca, il lavoro è destinato anche agli operatori del mondo della sanità che in modo diretto o indiretto quotidianamente si confrontano col processo di controllo di un’azienda. Emidia Vagnoni, è professore straordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Ferrara dove è docente di Management e organizzazione delle aziende sanitarie. E’ direttore del CRISAL - Fondazione Ettore Sansavini, Centro di ricerca sull’Economia e Management della Salute, presso la stessa università. Laura Maran, è ricercatrice in Economia aziendale e degli Intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Ferrara e in Management Accounting and Business presso il Royal Melbourne Institute of Technology di Melbourne (Australia).



Controlli Interni E Risk Management Nelle Amministrazioni Pubbliche


Controlli Interni E Risk Management Nelle Amministrazioni Pubbliche
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Author : Giuseppe Nucci
language : it
Publisher: Gruppo 24 Ore
Release Date : 2021-06-17T00:00:00+02:00

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L'esigenza di rendere più performanti le amministrazioni pubbliche è più attuale che mai ed è alimentata da istanze tese a soddisfare bisogni di varia natura. Le aspettative - troppo spesso insoddisfatte - sono riferite all'adeguatezza delle risposte fornite ai cittadini in termini sia di contenuti che di accessibilità. Sono in gioco sfide che riguardano tematiche sociali come l'integrazione, il welfare e la sostenibilità, ambiti valoriali come l'etica, la legalità e l'integrità dei comportamenti e, infine, aspetti prettamente organizzativi con, in primo luogo, la capacità di guidare e gestire le amministrazioni pubbliche valorizzando il capitale umano e le sempre più scarse risorse materiali e finanziarie. Se questo è il contesto in cui inserire l'attività di controlli interni, occorre allora individuare una prospettiva sinergica in grado di massimizzare il valore aggiunto che essi possono fornire. Per questa ragione, nel libro, i controlli interni sono considerati come uno strumento che ontologicamente traguarda la performance, l'efficacia e l'efficienza delle attività degli enti pubblici ponendosi obiettivi coerenti, primo tra tutti l'eliminazione degli sprechi. Secondo questa visione, la conformità viene interpretata come il "rispetto di un vincolo" e, coma tale, da obiettivo prioritario dei controlli - se non addirittura esclusivo - viene ridimensionata ad un ruolo servente e strumentale. Seguendo questa impostazione, il volume affronta nella prima parte le varie tipologie dei controlli interni e le principali problematiche, prima tra tutte la necessità del loro coordinamento. Nella seconda parte, invece, viene esaminato il risk management - un'importante pratica aziendale recentemente introdotta nella pubblica amministrazione - rappresentato da un insieme di presidi organizzativi, regole, infrastrutture tecniche e metodologie per la misurazione dei rischi il cui obiettivo è quello di assicurare, in ogni momento, l'allineamento tra la propensione al rischio definita dal vertice dell'organizzazione e l'esposizione effettiva al rischio al fine di migliorare l'efficacia/efficienza delle attività di controllo e, quindi, individuare i punti di debolezza dei processi organizzativi e ridurre gli impatti economici dei rischi. In particolare: - il capitolo 1 evidenzia il cambio del paradigma del controllo in cui il tradizionale focus - la conformità alle regole - si sposta sulla performance e sui cluster in cui occorre agire: la governance, la dirigenza, le strategie, gli assetti organizzativi, i processi ed il concetto stesso di rischio; - il capitolo 2 contiene un quadro sistematico delle tipologie dei controlli interni applicati alle amministrazioni pubbliche: i controlli "tradizionali" previsti dal d. lgs. n. 286/1999, il controllo sulla performance, le verifiche in materia di anticorruzione e, per alcune tipologie di organizzazioni pubbliche, i controlli connessi alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d. lgs. n. 231/2001; - il capitolo 3 insiste sulla necessità di integrazione tra i vari controlli, sotto il profilo degli obiettivi, delle metodologie e, per quanto possibile, degli attori. Viene inoltre descritto il più noto modello di riferimento per i sistemi di gestione e di controllo dei rischi: il Committee of Sponsoring Organizations of the Treeadway Commission, comunemente denominato CoSO ERM; - il capitolo 4 introduce la tematica del risk management nelle amministrazioni pubbliche, soffermandosi sulle principali (pre)condizioni organizzative, culturali ed operative, chiarendo i rapporti con la funzione di internal audit; - i capitoli 5 e 6, infine, evidenziano come ogni amministrazione debba sviluppare uno specifico modello, con relativo processo, di risk management, in relazione alle proprie caratteristiche e a tal fine sono stati illustrati i principali standard internazionali e, in particolare, la norma UNI ISO 31000:2010.



La Certificazione Dei Processi Amministrativi Nelle Aziende Sanitarie


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Author : Luigi Puddu
language : it
Publisher: G Giappichelli Editore
Release Date : 2017-10-04

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In attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute 2010-2012 e dal D.I.M. 17 settembre 2012 (Decreto Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie), sono stati definiti i requisiti comuni a tutte le regioni per l'attuazione dei cosiddetti Percorsi Attuativi della Certificabilità ("PAC"), con lo scopo di avviare un percorso che garantisca la qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la correttezza dei dati contabili delle Aziende Sanitarie Regionali.In tale contesto, le singole Regioni si sono adoperate per dare attuazione al Decreto e sviluppare un piano d'intervento mirato, basato su una attenta valutazione volta ad identificare le aree di intervento e i progetti da avviare, definendone obiettivi e tempistiche coerenti con la normativa attualmente in vigore, con lo scopo ultimo di giungere alla certificazione dei bilanci delle Aziende stesse.A tre anni dall'emanazione del decreto PAC, è dunque ancora vivo l'interesse per le tematiche di valutazione e gestione dei processi interni, nonché la necessità di confrontarsi con modelli di riferimento che possano rappresentare una linea di indirizzo da perseguire al fine dell'implementazione di procedure di gestione efficaci ed efficienti. Sulla scia di tale interesse, Deloitte e il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, nell'ambito di una collaborazione ormai consolidata, hanno ritenuto di mettere a fattore comune le reciproche esperienze e le diverse prospettive, in una visione di insieme che possa essere di utilità per i rispettivi interlocutori. Ne è nata una convenzione di ricerca in tema di "Sviluppo e implementazione di un modello per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie"; la convenzione è una tipica forma di Terza Missione che l'Università persegue, affiancandola alle tradizionali funzioni di didattica e di ricerca. Nel presente lavoro vengono tracciati i contorni delle best practice in tema di definizione e gestione dei processi interni caratterizzanti le aziende sanitarie. Vengono, inoltre, forniti alcuni spunti operativi traslati dall'esperienza sul campo, al fine di una rivisitazione dei modelli organizzativi e di controllo, nonché dei flussi informativi, finalizzati alla certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie.La pubblicazione è rivolta principalmente ai Direttori Generali, ai Direttori Amministrativi e agli operatori responsabili delle attività amministrative delle aziende sanitarie, per offrire loro elementi di analisi ed approfondimento su tematiche essenziali per le proprie aziende, nonché ai professionisti e a tutti coloro che ritengano di approfondire gli aspetti legati al bilancio delle aziende sanitarie.



Strumenti Del Controllo E Analisi Del Rischio Nelle Aziende Sanitarie


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Author : Albergo Francesco
language : it
Publisher: Cacucci Editore S.a.s.
Release Date : 2014

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Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al fine di consentire alla stessa di poter raggiungere più efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione delle aree critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” definito Risk Management più che mai necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.



Il Nuovo Sistema Dei Controlli Interni


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Author : Giancarlo Astegiano
language : it
Publisher: IPSOA
Release Date : 2014-09-08

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Il volume affronta in un’ottica manageriale e organizzativa l’introduzione e l’implementazione dei controlli interni, partendo dalla norma che ha riformato gli stessi (DL n. 174/2012 e i recentissimi DL nn. 90/2014 e 91/2014) e sviluppando esempi applicativi per ciascuno di essi, senza trascurare l’approccio scientifico per assicurare effettività e funzionalità agli stessi. Gli adempimenti richiesti dalla Legge – compresi quelli riservati alla Corte dei conti -, laddove i diversi controlli saranno ben introdotti e sviluppati all’interno dell’Ente Pubblico, costituiranno un logico risultato, senza rappresentare essi stessi un “fine” dell’amministrazione ma una naturale conseguenza all’esigenza di dotarsi di adeguati strumenti e sistemi realmente utili alla gestione, per indirizzarla il più possibile verso il conseguimento di “creazione di valore” (anziché di “distruzione di valore”) per la collettività amministrata. Il libro rappresenta a tal fine una “guida” utile per capire in profondità e in modo operativo ciascuno dei sei ”nuovi” controlli interni in un’ottica di “sistema complessivo aziendale” dove tutto assume un significato e ove ciascun attore assume fino in fondo il proprio ruolo, assumendosene i relativi meriti e responsabilità, anche di fronte alla collettività. STRUTTURA Prefazione (Luigi Giampaolino – Presidente emerito della Corte dei conti) Presentazione Capitolo 1 – L’evoluzione del sistema dei controlli negli enti locali Capitolo 2 – Gli aspetti preliminari per un’efficace impostazione dei controlli Capitolo 3 – Il sistema di misurazione della performance Capitolo 4 – Il controllo strategico Capitolo 5 – Il controllo di gestione Capitolo 6 – Il controllo sugli organismi partecipati Capitolo 7 – Il controllo di regolarità amministrativa e contabile Capitolo 8 – Il controllo sugli equilibri finanziari Capitolo 9 – Il controllo sulla qualità dei servizi erogati



Organizzazione E Controllo Nelle Rsa


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Author : Silvio Modina
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2020-11-16T00:00:00+01:00

Organizzazione E Controllo Nelle Rsa written by Silvio Modina and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-11-16T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.


366.23.1



Adherence To Long Term Therapies


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Author : Eduardo Sabaté
language : en
Publisher: World Health Organization
Release Date : 2003

Adherence To Long Term Therapies written by Eduardo Sabaté and has been published by World Health Organization this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003 with Medical categories.


This report is based on an exhaustive review of the published literature on the definitions, measurements, epidemiology, economics and interventions applied to nine chronic conditions and risk factors.